4月13日,集团公司在京召开2023年审计工作会议暨子分公司审计部门负责人述职会议。总会计师徐林峰出席会议并讲话,董事会秘书,财务部、商务管理部、物资设备部、技术中心负责人及各单位审计工作分管领导、协管领导、审计系统人员共计64人参会。会议以现场+视频形式召开。
徐林峰在讲话中强调了审计工作在监督权利运行、推动企业合规管理、改革发展等方面的重要性,审计系统要持续聚焦工程项目“四工”、“四违规”、“四超额”、“五高”等问题的审计披露与追责问责。他就2023年审计工作提出了“12345”工作思路:坚持“一个理念”,审计系统要秉持问题导向、风险导向,制定审计计划、提高审计质效。补齐“两个短板”,一是要加强审计组织体系建设,合理定编定员,配强审计力量;二是要加强审计职业化建设,加大审计专业大学毕业生引进力度,强化审计业务专业化培训,提升审计职业化水平。做到“三个强化”,一是强化审计法律法规与企业规章制度学习;二是强化审计机制创新,探索建立共享审计机制、联合审计机制、提级审计机制、跟踪审计机制;三是强化审计手段创新,加强审前调查、拓宽举报途径、充分利用业务成果、熟练应用业务信息系统、探索审计数智化建设等。突出“四个聚焦”,一是聚焦重点单位;二是聚焦重点项目;三是聚焦重点业务;四是聚焦关键环节。实现“五个提升”,一是提升审计队伍素质;二是提升审计报告质量;三是提升审计整改率;四是提升追责问责力度;五是提升企审共建水平。
会上,审计部总结了2022年审计工作取得的成绩,通报了审计发现问题整改情况以及追责问责情况,部署安排了2023年审计重点工作。一公司、六公司分别就规范审计程序、提高审计质量、推动审计发现问题整改、强化审计成果运用、精准定责问责进行了经验交流发言;大会表彰了2021-2022年审计工作先进单位和先进个人;与会人员聚焦审计组织体系建设、审计质量提升、审计整改与精准问责等三方面主题进行了深入研讨。
在下午的子分公司审计部门负责人述职会议上,10位审计部门负责人进行了现场述职。徐林峰在述职过程中进行了提问及点评,在肯定成绩的同时,有针对性地指出了各单位审计工作存在的问题和不足,并提出了具体工作要求。(供稿:审计部)